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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3545 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS(CFEM)
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, DEVIDO À NECESSIDADE DE MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS, CFE. PE Nº 51/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1154/2023. 131,34 13.134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, DEVIDO À NECESSIDADE DE MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS, CFE. PE Nº 51/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1154/2023. 13.134,00
26/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/778; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.567,00
03/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/787; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.567,00
10/05/2023 ESTORNO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO DA DESPESA. -4.388,02
10/05/2023 ESTORNO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO DA DESPESA. -6.567,00
10/05/2023 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, DEVIDO NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO DA DESPESA. -10.955,02
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2023 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 74993 2.178,98
TOTAL 2.178,98 2.178,98 2.178,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.