ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1239/2023.
5,51
247,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1239/2023.
1.079,96
28/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.079,96
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2023
ISMAEL ADEILTON BACH - 74767
1.079,96
TOTAL
1.079,96
1.079,96
1.079,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.