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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3685 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 10 DE 50mm 17,70 3.540,00
200.00 Instalação da Rede de Distribuição 2,39 478,00
200.00 Locação e nivelamento de rede de água e esgoto 1,34 268,00
200.00 PREPARO DE FUNDO DE VALA 6,21 1.242,00
80.00 Abertura Mecânica de Valas 11,59 927,20
80.00 Aterro Mecânico de Valas c/ Material do Local 10,74 859,20
1.00 Registro Gaveta Latão - 2" 278,10 278,10
2.00 União de Compressão PEAD - 50x50mm 145,37 290,74
2.00 Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 50mm x 1 1/2", REF. AO AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 215/2022 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE DE ÁGUA NA LINHA ENCRUZILHADA GAÚCHA (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA), CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1249/2023. 88,49 176,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 10 DE 50mm Instalação da Rede de Distribuição Locação e nivelamento de rede de água e esgoto PREPARO DE FUNDO DE VALA Abertura Mecânica de Valas Aterro Mecânico de Valas c/ Material do Local Registro Gaveta Latão - 2" União de Compressão PEAD - 50x50mm Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 50mm x 1 1/2", REF. AO AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 215/2022 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE DE ÁGUA NA LINHA ENCRUZILHADA GAÚCHA (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA), CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1249/2023. 8.060,22
09/06/2023 Conforme DANFE Nº E/1923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8.060,22
22/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 6.879,25
22/06/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3685/2023 87,08
22/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3685/2023 290,26
22/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 644,51
22/06/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3685/2023 38,57
22/06/2023 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 3685/2023 88,40
22/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3685/2023 32,15
TOTAL 8.060,22 8.060,22 8.060,22
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 19/06/2023 38,57 804/2023 Lançada
INSS 19/06/2023 88,40 804/2023 Lançada
ISS 19/06/2023 32,15 804/2023 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 19/06/2023 87,08 805/2023 Lançada
ISS 19/06/2023 290,26 805/2023 Lançada
TOTAL   536,46