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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3801 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇO DE ASSESSORIA EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNÓSTICO, CFE. CONTRATO Nº 50/2020, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2023. 360,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 SERVIÇO DE ASSESSORIA EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNÓSTICO, CFE. CONTRATO Nº 50/2020, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2023. 3.600,00
08/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
08/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7256; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
11/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
25/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2023 - REF. MAIO/2023 PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA - 68195 360,00
02/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
04/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7441; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
06/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
04/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
10/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
31/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
05/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7689; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
21/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
05/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7819; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
19/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
09/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
23/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
04/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/8033; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
19/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/8099; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 360,00
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.