Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2023 |
SERVIÇO DE ASSESSORIA EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNÓSTICO, CFE. CONTRATO Nº 50/2020, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2023. |
3.600,00 |
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08/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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08/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7256; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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11/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
25/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2023 - REF. MAIO/2023
PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA - 68195
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360,00 |
02/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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04/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7441; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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06/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
04/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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10/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
31/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
05/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7689; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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21/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
05/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7819; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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19/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
09/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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23/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
04/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8033; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
19/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8099; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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21/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.