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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3898 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 PREGOS 18X30 15,59 389,75
25.00 PREGOS 19 X 39 15,28 382,00
100.00 PREGO 25X72, INICIALMENTE PARA COMPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT, APÓS, DISPENSAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE, CFE. PE Nº 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2022. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3023/2023, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, MOTIVO PELO QUAL FEZ-SE NECESSÁRIO REEMPENHAR EM NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 22,09 2.209,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 PREGOS 18X30 PREGOS 19 X 39 PREGO 25X72, INICIALMENTE PARA COMPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT, APÓS, DISPENSAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE, CFE. PE Nº 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2022. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3023/2023, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, MOTIVO PELO QUAL FEZ-SE NECESSÁRIO REEMPENHAR EM NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2.980,75
15/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/1295; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.980,75
18/05/2023 Pagamento via Retorno Bancário 2.980,75
TOTAL 2.980,75 2.980,75 2.980,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.