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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3902 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 TOMADA EXTERNA RETANGULAR 2 POLO MAIS TERRA, 10ª, BRANCA 4,83 241,50
30.00 TOMADA EXTERNA RETANGULAR 2 POLO MAIS TERRA, 20ª, BRANCA 5,09 152,70
50.00 INTERRUPTOR EXTERNO RETANGULAR 1 TECLA 4,32 216,00
50.00 INTERRUPTOR EXTERNO RETANGULAR 2 TECLA 6,86 343,00
50.00 PLUGUE FEMEA 2 POLOS + TERRA 20A 5,49 274,50
50.00 PLUGUE FEMEA 2 POLOS + TERRA 10A, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SMOPT, SENDO A UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1362/2023. 3,89 194,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 TOMADA EXTERNA RETANGULAR 2 POLO MAIS TERRA, 10ª, BRANCA TOMADA EXTERNA RETANGULAR 2 POLO MAIS TERRA, 20ª, BRANCA INTERRUPTOR EXTERNO RETANGULAR 1 TECLA INTERRUPTOR EXTERNO RETANGULAR 2 TECLA PLUGUE FEMEA 2 POLOS + TERRA 20A PLUGUE FEMEA 2 POLOS + TERRA 10A, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SMOPT, SENDO A UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1362/2023. 1.422,20
21/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/1492; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.422,20
06/07/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.422,20
TOTAL 1.422,20 1.422,20 1.422,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.