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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VILSON LUIS BETTIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 48 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SERVIÇO PARA AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2019, CONTRATO Nº 206/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 47/2023. 1.420,29 7.101,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 SERVIÇO PARA AGÊNCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2019, CONTRATO Nº 206/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 47/2023. 7.101,45
02/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/90; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.420,29
16/02/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
09/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
16/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
10/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/92; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
20/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
05/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/93; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
11/05/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
05/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/94; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.420,29
15/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.420,29
TOTAL 7.101,45 7.101,45 7.101,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.