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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5072 Data de lançamento: 26/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CHOCOLATE GRANULADO PRETO EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PSC E PAIF, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, PE Nº 09/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1991/2023. 7,40 29,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2023 CHOCOLATE GRANULADO PRETO EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PSC E PAIF, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, PE Nº 09/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1991/2023. 29,60
22/12/2023 CFE. DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL, O QUAL DECIDE PELA RESCISÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº11/2023. -29,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.