| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
| Número do empenho: | 5088 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 330,60 |
| 146.00 | ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 804,46 |
| 66.50 | ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 34/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2007/2023. | 5,51 | 366,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 34/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2007/2023. | 1.501,48 | ||
| 30/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.501,48 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.501,48 | ||
| TOTAL | 1.501,48 | 1.501,48 | 1.501,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||