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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5090 Data de lançamento: 26/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1260.00 ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,51 6.942,60
700.00 ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,51 3.857,00
1000.00 ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 34/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2009/2023. 5,51 5.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2023 ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. MÊS 05/2023, CFE. PP Nº 07/2020, CONTRATO Nº 34/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2009/2023. 16.309,60
30/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/150; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 16.309,60
07/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 16.309,60
TOTAL 16.309,60 16.309,60 16.309,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.