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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 54 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.394/2019, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2019, CONTRATO Nº 300/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 38/2023. 1.198,91 10.790,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.394/2019, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2019, CONTRATO Nº 300/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 38/2023. 10.790,19
24/01/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.198,91
25/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.198,91
31/01/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.198,91
02/02/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
15/03/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
16/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
03/04/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
05/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
16/05/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
18/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.198,91
06/06/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
07/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
04/07/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
06/07/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
01/08/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
03/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
04/09/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
06/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
TOTAL 10.790,19 10.790,19 10.790,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.