O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: P. PESSOTTO COMERCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5422 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² ANTI CHAMA-AZUL 1,72 344,00
200.00 CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² ANTI CHAMA-VERMELHO. 1,68 336,00
5.00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 A 37,10 185,50
5.00 DISJUNTOR TRIFASICO 20 A, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2023. 29,30 146,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² ANTI CHAMA-AZUL CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² ANTI CHAMA-VERMELHO. DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 A DISJUNTOR TRIFASICO 20 A, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2023. 1.012,00
18/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.012,00
20/07/2023 Pagamento de Empenho 5422/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.012,00
TOTAL 1.012,00 1.012,00 1.012,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.