Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: P. PESSOTTO COMERCIAL |
Número do empenho: | 5422 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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200.00 | CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² ANTI CHAMA-AZUL | 1,72 | 344,00 |
200.00 | CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² ANTI CHAMA-VERMELHO. | 1,68 | 336,00 |
5.00 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 A | 37,10 | 185,50 |
5.00 | DISJUNTOR TRIFASICO 20 A, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2023. | 29,30 | 146,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/06/2023 | CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² ANTI CHAMA-AZUL CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² ANTI CHAMA-VERMELHO. DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 A DISJUNTOR TRIFASICO 20 A, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2023. | 1.012,00 | ||
18/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.012,00 | ||
20/07/2023 | Pagamento de Empenho 5422/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.012,00 | ||
TOTAL | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |