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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5986 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
98.00 ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 30/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2281/2023. 5,51 539,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 30/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2281/2023. 539,98
26/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 539,98
13/07/2023 Pagamento via Retorno Bancário 539,98
TOTAL 539,98 539,98 539,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.