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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6004 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,06 6.072,00
1000.00 ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 36/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2297/2023. 5,51 5.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 36/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2297/2023. 11.582,00
26/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 11.582,00
13/07/2023 Pagamento via Retorno Bancário 11.582,00
TOTAL 11.582,00 11.582,00 11.582,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.