| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
| Número do empenho: | 6018 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PE Nº 1/2022, CONTRATO Nº 19/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2307/202 | 5,51 | 187,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PE Nº 1/2022, CONTRATO Nº 19/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2307/2023. | 187,34 | ||
| 26/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/306; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 187,34 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 187,34 | ||
| TOTAL | 187,34 | 187,34 | 187,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||