| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - KIT DO S DO FREIO - GENUINA - UN 4 - VALOR UNIT R$ 53,80, POR APRESENTAR DESGASTE NO SISTEMA DO "S" DO FREIO DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO 2629, PLACA IYO-9101, FROTA Nº 161, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2387/2023. | 91.258,60 | 215,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - KIT DO S DO FREIO - GENUINA - UN 4 - VALOR UNIT R$ 53,80, POR APRESENTAR DESGASTE NO SISTEMA DO "S" DO FREIO DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO 2629, PLACA IYO-9101, FROTA Nº 161, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2387/2023. | 215,21 | ||
| 12/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1237; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 215,20 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 215,20 | ||
| 04/12/2023 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MEMORANDO Nº 63/2023 (ANEXO). | -0,01 | ||
| TOTAL | 215,20 | 215,20 | 215,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||