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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6441 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.16 SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA (TAREFA) PARA O VEÍCULO TIPO VAN, MB/SPRINTER, PLACA JBX4F73, CONFORME RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 001/2023 (ANEXO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2547/2023. 23.427,66 3.724,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA (TAREFA) PARA O VEÍCULO TIPO VAN, MB/SPRINTER, PLACA JBX4F73, CONFORME RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 001/2023 (ANEXO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2547/2023. 3.724,00
04/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1518; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.724,00
21/09/2023 Pagamento de Empenho 6441/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.724,00
TOTAL 3.724,00 3.724,00 3.724,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.