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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6995 Data de lançamento: 25/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E COM PESO OPERACIONAL DE 21.000KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M³, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, CFE. CONTRATO Nº 88/2023, PE Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2645/2023. 370,00 74.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2023 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E COM PESO OPERACIONAL DE 21.000KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M³, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, CFE. CONTRATO Nº 88/2023, PE Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2645/2023. 74.000,00
04/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 27.269,00
17/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 26.178,24
17/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6995/2023 1.090,76
05/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/292; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 46.731,00
21/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 44.861,76
21/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6995/2023 1.869,24
TOTAL 74.000,00 74.000,00 74.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/08/2023 1.090,76 1169/2023 Lançada
ISS 18/09/2023 1.869,24 1349/2023 Lançada
TOTAL   2.960,00