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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7025 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO COM PBT TOTAL HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000KG, COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, PARA SERVIÇOS GERAIS, CFE. CONTRATO Nº 95/2023, PE Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2023. 9,00 27.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO COM PBT TOTAL HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000KG, COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, PARA SERVIÇOS GERAIS, CFE. CONTRATO Nº 95/2023, PE Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2023. 27.000,00
04/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.656,40
17/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 6.390,14
17/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7025/2023 266,26
23/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/285; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 12.891,60
06/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 12.375,94
06/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7025/2023 515,66
28/12/2023 CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº95/2023 -7.452,00
TOTAL 19.548,00 19.548,00 19.548,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/08/2023 266,26 1167/2023 Lançada
ISS 05/09/2023 515,66 1289/2023 Lançada
TOTAL   781,92