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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 704 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Kit de higiene 1, descrição em anexo. 89,00 712,00
3.00 Kit de higiene 2, descrição em anexo, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT NATALIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DE ENTREGA DO CRAS, CFE. PE Nº 28/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 171/2023. 93,45 280,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 Kit de higiene 1, descrição em anexo. Kit de higiene 2, descrição em anexo, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT NATALIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DE ENTREGA DO CRAS, CFE. PE Nº 28/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 171/2023. 992,35
30/01/2023 Conforme DANFE Nº 1/5242; 1/5241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 992,35
16/02/2023 Pagamento via Retorno Bancário 992,35
TOTAL 992,35 992,35 992,35
SALDO A PAGAR 0,00