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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7354 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA AUMENTAR O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DA REDE DE ÁGUA DAS ETAS ALTO ALEGRE E ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2861/2023. 3.835,00 3.835,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA AUMENTAR O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DA REDE DE ÁGUA DAS ETAS ALTO ALEGRE E ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2861/2023. 3.835,00
31/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/1558; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.835,00
14/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.835,00
TOTAL 3.835,00 3.835,00 3.835,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.