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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7421 Data de lançamento: 18/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA OS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL E DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROPECUÁRIA, A FIM DE VISITAR A FEIRA AGROPECUÁRIA EXPOINTER EM ESTEIO-RS, NO DIA 26/08/2023, COM SAÍDA ÀS 00:00 DO DIA 26/08/2023 E PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 01:00 DO DIA 27/08/2023, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2891/2023. 6,09 3.045,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2023 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA OS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL E DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROPECUÁRIA, A FIM DE VISITAR A FEIRA AGROPECUÁRIA EXPOINTER EM ESTEIO-RS, NO DIA 26/08/2023, COM SAÍDA ÀS 00:00 DO DIA 26/08/2023 E PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 01:00 DO DIA 27/08/2023, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2891/2023. 3.045,00
30/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/911; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.045,00
14/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.045,00
TOTAL 3.045,00 3.045,00 3.045,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.