Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
Número do empenho: | 7532 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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88.00 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 08/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 19/2022, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PE Nº | 5,51 | 484,88 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/08/2023 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 08/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 19/2022, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PE Nº 1/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2962/2023. | 484,88 | ||
24/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/318; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 484,88 | ||
14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7532/2023 NADIR LIRA EPP - 16756 | 484,88 | ||
TOTAL | 484,88 | 484,88 | 484,88 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |