Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
Número do empenho: | 8104 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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61.20 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 11/09/2023, EM VISITA AO AMETISTA PARQUE MUSEU, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3033/2023. | 7,45 | 455,94 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/08/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 11/09/2023, EM VISITA AO AMETISTA PARQUE MUSEU, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3033/2023. | 455,94 | ||
19/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/925; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 455,94 | ||
05/10/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 455,94 | ||
TOTAL | 455,94 | 455,94 | 455,94 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |