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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8144 Data de lançamento: 01/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO VEÍCULO Modelo: CHEV/SPIN 1. BL MT LTZ Placas: IYV5581 Modelo: 2019 Fabricação: 2018 Fabricante: CHEVROLET Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo par 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2023 SEGURO VEÍCULO Modelo: CHEV/SPIN 1. BL MT LTZ Placas: IYV5581 Modelo: 2019 Fabricação: 2018 Fabricante: CHEVROLET Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para retorno dos passageiros ao município de origem Franquial: R$ 3.000,00, CFE. CONTRATO Nº 273/2019, 4º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 40/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 3061/2023. 1.000,00
04/09/2023 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.000,00
04/09/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8144/2023, 69697 - GENTE SEGURADORA SA 24,00
14/09/2023 Pagamento de Empenho 8144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 976,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 04/09/2023 24,00 Lançada
TOTAL   24,00