Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2023 |
AQUISIÇÃO DE 207,500 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. |
1.377,80 |
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06/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5493; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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109,56 |
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06/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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219,12 |
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06/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5541; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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411,68 |
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06/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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149,40 |
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06/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5527; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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265,60 |
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06/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5529; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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222,44 |
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06/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8253/2023, 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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0,26 |
06/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8253/2023, 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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0,52 |
06/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8253/2023, 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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0,98 |
06/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8253/2023, 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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0,35 |
06/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8253/2023, 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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0,63 |
06/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8253/2023, 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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0,53 |
21/09/2023 |
Pagamento de Empenho 8253/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.374,53 |
21/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8253/2023
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
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1.374,53 |
21/09/2023 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - CONTA INDEVIDA |
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-1.374,53 |
TOTAL |
1.377,80 |
1.377,80 |
1.377,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.