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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8302 Data de lançamento: 12/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EMEN PARL PORT MS 3396
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
94.00 AQUISIÇÃO DE 94 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 6,17 579,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2023 AQUISIÇÃO DE 94 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 579,98
12/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/5578; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 172,76
12/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/5595; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 154,25
12/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/5577; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 252,97
12/09/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8302/2023, 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 0,41
12/09/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8302/2023, 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 0,37
12/09/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8302/2023, 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 0,60
28/09/2023 Pagamento de Empenho 8302/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 578,60
TOTAL 579,98 579,98 579,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 12/09/2023 0,41 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 12/09/2023 0,37 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 12/09/2023 0,60 Lançada
TOTAL   1,38