Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
OFICINA DE JOGOS COOPERATIVOS. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 8H POR TURMA. |
810,00 |
4.860,00 |
6.00 |
OFICINA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA. |
570,00 |
3.420,00 |
6.00 |
OFICINA DE FOTOGRAFIA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. |
490,00 |
2.940,00 |
6.00 |
OFICINA DE EMBELEZAMENTO. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. |
1.021,05 |
6.126,30 |
7.00 |
OFICINA DE CULINÁRIA COM ALIMENTOS SAUDÁVEIS. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. |
490,00 |
3.430,00 |
6.00 |
OFICINA DE INFORMÁTICA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 6H POR TURMA. |
850,00 |
5.100,00 |
6.00 |
OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. |
520,00 |
3.120,00 |
1.00 |
OFICINA DE DOULA. TURMA COM ATÉ 20 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA. |
690,00 |
690,00 |
1.00 |
OFICINA DE CUIDADOS E DE DIREITOS PARA GESTANTES. TURMA COM ATÉ 20 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A USINA FOZ DO CHAPECÓ, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 97/2023, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3171/2023. |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2023 |
OFICINA DE JOGOS COOPERATIVOS. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 8H POR TURMA. OFICINA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA. OFICINA DE FOTOGRAFIA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. OFICINA DE EMBELEZAMENTO. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. OFICINA DE CULINÁRIA COM ALIMENTOS SAUDÁVEIS. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. OFICINA DE INFORMÁTICA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 6H POR TURMA. OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. OFICINA DE DOULA. TURMA COM ATÉ 20 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA. OFICINA DE CUIDADOS E DE DIREITOS PARA GESTANTES. TURMA COM ATÉ 20 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A USINA FOZ DO CHAPECÓ, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 97/2023, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3171/2023. |
30.266,30 |
|
|
10/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/982; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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690,00 |
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10/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/994; E/993; E/992; E/986; E/991; E/989; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
6.126,30 |
|
19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8323/2023 - REF. OFICINAS/2023
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 |
|
|
6.816,30 |
29/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1336; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
5.100,00 |
|
29/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.940,00 |
|
29/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
580,00 |
|
01/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1363; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
490,00 |
|
07/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.430,00 |
|
11/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
3.120,00 |
|
14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8323/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929
|
|
|
8.620,00 |
14/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.040,00 |
08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/641; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.430,00 |
|
18/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8323/2023 - REF. JUNHO/2024
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 |
|
|
2.430,00 |
09/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.420,00 |
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09/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241093; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.940,00 |
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19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.420,00 |
19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.940,00 |
TOTAL |
30.266,30 |
30.266,30 |
30.266,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.