O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8323 Data de lançamento: 12/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: OFICINAS DO SCFV-CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 OFICINA DE JOGOS COOPERATIVOS. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 8H POR TURMA. 810,00 4.860,00
6.00 OFICINA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA. 570,00 3.420,00
6.00 OFICINA DE FOTOGRAFIA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. 490,00 2.940,00
6.00 OFICINA DE EMBELEZAMENTO. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. 1.021,05 6.126,30
7.00 OFICINA DE CULINÁRIA COM ALIMENTOS SAUDÁVEIS. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. 490,00 3.430,00
6.00 OFICINA DE INFORMÁTICA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 6H POR TURMA. 850,00 5.100,00
6.00 OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. 520,00 3.120,00
1.00 OFICINA DE DOULA. TURMA COM ATÉ 20 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA. 690,00 690,00
1.00 OFICINA DE CUIDADOS E DE DIREITOS PARA GESTANTES. TURMA COM ATÉ 20 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A USINA FOZ DO CHAPECÓ, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 97/2023, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3171/2023. 580,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2023 OFICINA DE JOGOS COOPERATIVOS. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 8H POR TURMA. OFICINA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA. OFICINA DE FOTOGRAFIA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. OFICINA DE EMBELEZAMENTO. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. OFICINA DE CULINÁRIA COM ALIMENTOS SAUDÁVEIS. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. OFICINA DE INFORMÁTICA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 6H POR TURMA. OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA. OFICINA DE DOULA. TURMA COM ATÉ 20 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 4H POR TURMA. OFICINA DE CUIDADOS E DE DIREITOS PARA GESTANTES. TURMA COM ATÉ 20 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A USINA FOZ DO CHAPECÓ, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 97/2023, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3171/2023. 30.266,30
10/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/982; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 690,00
10/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/994; E/993; E/992; E/986; E/991; E/989; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.126,30
19/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8323/2023 - REF. OFICINAS/2023 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 6.816,30
29/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1336; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.100,00
29/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.940,00
29/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 580,00
01/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1363; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 490,00
07/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.430,00
11/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.120,00
14/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8323/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 8.620,00
14/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.040,00
08/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/641; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.430,00
18/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8323/2023 - REF. JUNHO/2024 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 73929 2.430,00
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20241087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.420,00
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20241093; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.940,00
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.420,00
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.940,00
TOTAL 30.266,30 30.266,30 30.266,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.