Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 8325 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - MOLA DA CAIXA - MARCHETTI - UN 1 | 91.258,60 | 420,03 |
0.05 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - KIT DE EMBREAGEM - AC457502FC - GENUINA - UN 1 | 91.258,60 | 4.149,32 |
0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - SERVO DE EMBREAGEM - GENUINA - 1 UN, POR APRESENTAR DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO, PLACA IXJ1F08, FROTA Nº 145, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3173/2023. | 91.258,60 | 954,52 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/09/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - MOLA DA CAIXA - MARCHETTI - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - KIT DE EMBREAGEM - AC457502FC - GENUINA - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - SERVO DE EMBREAGEM - GENUINA - 1 UN, POR APRESENTAR DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO, PLACA IXJ1F08, FROTA Nº 145, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3173/2023. | 5.523,87 | ||
18/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.523,87 | ||
05/10/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.523,87 | ||
TOTAL | 5.523,87 | 5.523,87 | 5.523,87 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |