Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
07/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA SMECDT, CFE. PE Nº24/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº282/2023. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2023 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA SMECDT, CFE. PE Nº24/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº282/2023. |
135,00 |
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10/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5258; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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135,00 |
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16/02/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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135,00 |
TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.