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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ZICO ALVES 01413608019

Dados do Empenho
Número do empenho: 9060 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 23,00 6.900,00
300.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3384/2023. 19,15 5.745,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3384/2023. 12.645,00
05/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 12.645,00
14/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 12.645,00
TOTAL 12.645,00 12.645,00 12.645,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.