O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9062 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS, EM FIBRA, COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3386/2023. 460,00 1.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS, EM FIBRA, COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3386/2023. 1.380,00
30/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/1579; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.380,00
16/11/2023 Pagamento de Empenho 9062/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.380,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.