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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CORATTO PISOS E ACABAMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9063 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.50 PISO CERAMICO 56 X 56 PEI 4 ANTIDERRAPANTE 31,85 1.353,63
10.00 EMENDA CANTO PVC 10 MM BRANCO - EXTERNA, PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3387/2023. 3,78 37,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 PISO CERAMICO 56 X 56 PEI 4 ANTIDERRAPANTE EMENDA CANTO PVC 10 MM BRANCO - EXTERNA, PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3387/2023. 1.391,43
22/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/15500; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.391,43
07/12/2023 Pagamento de Empenho 9063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.391,43
TOTAL 1.391,43 1.391,43 1.391,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.