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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 9249 Data de lançamento: 05/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUISIÇÃO DE CABO PP 2 X 4MM - 500V. TRATA-SE DE REEMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2023, CONFORME REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023, 1º TERMO ADITIVO, PE Nº 6/2023, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3506/2023. 7,42 742,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2023 AQUISIÇÃO DE CABO PP 2 X 4MM - 500V. TRATA-SE DE REEMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2023, CONFORME REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023, 1º TERMO ADITIVO, PE Nº 6/2023, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3506/2023. 742,00
30/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/3170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 742,00
16/11/2023 Pagamento de Empenho 9249/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 742,00
TOTAL 742,00 742,00 742,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.