Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
Número do empenho: | 9904 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET - LIMPEZA CATALIZADOR, TESTES BICOS, TESTE EM TODOS OS SENSORES, CHICOTE COM FIOS QUEBRADOS | 80,54 | 241,62 |
1.00 | SERVIÇO DE SCANNER PARA VEÍCULOS LEVES/AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET, REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO GM/SPIN 1.8 MT LTZ, PLACA IYV-5581, LOTADO NA SMS, EM RAZÃO DE FALHA NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2023. | 128,50 | 128,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/10/2023 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET - LIMPEZA CATALIZADOR, TESTES BICOS, TESTE EM TODOS OS SENSORES, CHICOTE COM FIOS QUEBRADOS SERVIÇO DE SCANNER PARA VEÍCULOS LEVES/AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET, REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO GM/SPIN 1.8 MT LTZ, PLACA IYV-5581, LOTADO NA SMS, EM RAZÃO DE FALHA NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2023. | 370,12 | ||
26/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/467; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 370,12 | ||
09/11/2023 | Pagamento de Empenho 9904/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,12 | ||
TOTAL | 370,12 | 370,12 | 370,12 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |