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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO JURASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10029 Data de lançamento: 28/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JBM8C08, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024", PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 0,00 1.726,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2024 RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JBM8C08, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024", PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 1.726,27
28/10/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.726,27
07/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.726,27
TOTAL 1.726,27 1.726,27 1.726,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.