Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10046 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA O VEÍCULO NISSAN/VERSA ADVANCED, CHASSI Nº 3NICN8AEXSL806847, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3495/2024. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA O VEÍCULO NISSAN/VERSA ADVANCED, CHASSI Nº 3NICN8AEXSL806847, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3495/2024. |
105,00 |
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11/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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105,00 |
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28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10046/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.