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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RUDINEI JOSÉ CENCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10132 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 61/2024. 0,00 547,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 61/2024. 547,89
31/10/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 547,89
07/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 547,89
TOTAL 547,89 547,89 547,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.