Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALMO JOSE BRAND |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10150 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílio |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIAL - FENATIC 15MG 02 CX COM 30 COMP CADA |
142,24 |
284,48 |
2.00 |
AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIAL - SPASMEX 30MG, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2005, BENEFÍCIO Nº 14117 E ORDEM DE COMPRA Nº 3561/2024. |
138,40 |
276,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIAL - FENATIC 15MG 02 CX COM 30 COMP CADA AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIAL - SPASMEX 30MG, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2005, BENEFÍCIO Nº 14117 E ORDEM DE COMPRA Nº 3561/2024. |
561,28 |
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08/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/52249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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561,28 |
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21/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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561,28 |
TOTAL |
561,28 |
561,28 |
561,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.