Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
Número do empenho: | 10152 | Data de lançamento: | 01/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.02 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PRODUTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO | 10.466,82 | 190,00 |
0.02 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE REVISÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR, FROTA Nº 198, PLACA JAAA3J70, O QUAL JÁ HAVIA SIDO REQUISITADO, DE MODO QUE NA OCASIÃO FOI REALIZADA UMA CARGA DE GÁS PARA TESTE, SENDO NECESSÁRIO OUTRA PARA FINALIZÁ-LO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3562/2024. | 10.466,82 | 237,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/11/2024 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PRODUTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE REVISÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR, FROTA Nº 198, PLACA JAAA3J70, O QUAL JÁ HAVIA SIDO REQUISITADO, DE MODO QUE NA OCASIÃO FOI REALIZADA UMA CARGA DE GÁS PARA TESTE, SENDO NECESSÁRIO OUTRA PARA FINALIZÁ-LO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3562/2024. | 427,50 | ||
07/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1833; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 427,50 | ||
21/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 427,50 | ||
TOTAL | 427,50 | 427,50 | 427,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |