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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1016 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA À SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. CONTRATO Nº 7/2022, 2º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 340/2024. 1.780,56 19.586,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA À SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. CONTRATO Nº 7/2022, 2º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 340/2024. 19.586,16
05/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,00
13/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 0,56
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
03/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 1.780,56
11/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
06/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,56
09/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
06/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,56
13/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
02/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,56
11/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
05/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,56
08/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
03/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,56
12/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
02/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,56
10/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
06/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/113; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,56
13/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
03/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/115; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,56
05/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
11/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.780,56
12/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.780,56
TOTAL 19.586,16 19.586,16 19.586,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.