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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANE VIEIRA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10190 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS E TENETENTE PORTELA-RS, NO DIA 31/10/2024, PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 62,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS E TENETENTE PORTELA-RS, NO DIA 31/10/2024, PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 62,00
05/11/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 62,00
13/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 62,00
TOTAL 62,00 62,00 62,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.