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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10222 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: Auxílio
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXÍLIO CANABIDIOL 160,32 HIPERAFARMA/MANTECORP 509,00 509,00
10.00 AUXÍLIO ÉTIRA 100MG/ML 100ML, PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA CREDORA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.0287/2005, BENEFÍCIO Nº 14121 E ORDEM DE COMPRA Nº 3608/2024. 84,90 849,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 AUXÍLIO CANABIDIOL 160,32 HIPERAFARMA/MANTECORP AUXÍLIO ÉTIRA 100MG/ML 100ML, PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA CREDORA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.0287/2005, BENEFÍCIO Nº 14121 E ORDEM DE COMPRA Nº 3608/2024. 1.358,00
08/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/90614; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.358,00
21/11/2024 Pagamento de Empenho 10222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.358,00
TOTAL 1.358,00 1.358,00 1.358,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.