Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA ME |
Número do empenho: | 10258 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 41 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | SERVIÇO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO (MÃO DE OBRA) PARA REPARO DE PEÇAS EXISTENTES (UMA ÁRVORE CHAFARIZ 2,25M ALTURA, UMA ÁRVORE DE ARABESCOS 4,40M ALTURA COM INSTALAÇÃO DE NOVAS ESTRELAS FOGOS DE ARTIFÍCIO, OITO FIGURAS DE POSTE DE 4,50M) TESTAR E SELECIONAR O MATERIAL EXISTENTE DO NATAL DE 2022 (TUBOS, MANGUEIRAS, E FIGURAS), INSTALAR, FAZER A MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TODA A ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DECORATIVA DE 2023 EM DATA A SER MARCADA PELO MUNICÍPIO, QUE COMPREENDE APROXIMADAMENTE 40 ÁRVORE | 33.250,00 | 33.250,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/11/2024 | SERVIÇO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO (MÃO DE OBRA) PARA REPARO DE PEÇAS EXISTENTES (UMA ÁRVORE CHAFARIZ 2,25M ALTURA, UMA ÁRVORE DE ARABESCOS 4,40M ALTURA COM INSTALAÇÃO DE NOVAS ESTRELAS FOGOS DE ARTIFÍCIO, OITO FIGURAS DE POSTE DE 4,50M) TESTAR E SELECIONAR O MATERIAL EXISTENTE DO NATAL DE 2022 (TUBOS, MANGUEIRAS, E FIGURAS), INSTALAR, FAZER A MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TODA A ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DECORATIVA DE 2023 EM DATA A SER MARCADA PELO MUNICÍPIO, QUE COMPREENDE APROXIMADAMENTE 40 ÁRVORES, 760 TUBOS SNOW FALL, INSTALAR FIGURAS EM APROXIMADAMENTE 16 POSTES, MONTAR 3 ÁRVORES DE 4,50 A 6,60M, INSTALAR DECORAÇÃO ELÉTRICA NO PRESÉPIO, CASA PAPAI NOEL, LARGO, FACHADA DA PREFEITURA E CENÁRIO ANEXO; REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA AO NATAL DE 2024, CFE. CONTRATO Nº 183/2024, PE Nº 41/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3626/2024. | 33.250,00 | ||
05/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/32; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 23.275,00 | ||
19/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 23.275,00 | ||
TOTAL | 33.250,00 | 23.275,00 | 23.275,00 | |
SALDO A PAGAR | 9.975,00 |