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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10370 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA 250,00 500,00
4.00 RELE DA INVERSÃO, PARA CONSERTO DO NOBREAK DO SERVIDOR LOCALIZADO NO SETOR DE RAIO-X, DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR LAUDOS DOS EXAMES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2024. 40,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 BATERIA RELE DA INVERSÃO, PARA CONSERTO DO NOBREAK DO SERVIDOR LOCALIZADO NO SETOR DE RAIO-X, DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR LAUDOS DOS EXAMES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2024. 660,00
19/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57775546; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 660,00
05/12/2024 Pagamento de Empenho 10370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.