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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10410 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: OFICINAS DO SCFV-CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OFICINA DE EMBELEZAMENTO. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3719/2024. (REPASSE TC FCE 0396/2021) 1.021,05 1.021,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 OFICINA DE EMBELEZAMENTO. TURMA COM ATÉ 15 ALUNOS E CARGA HORÁRIA DE 3H POR TURMA, CFE. CONTRATO Nº 97/2023, 4º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, DISPENSA Nº 38/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3719/2024. (REPASSE TC FCE 0396/2021) 1.021,05
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1636; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.021,05
11/12/2024 Pagamento de Empenho 10410/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.021,05
TOTAL 1.021,05 1.021,05 1.021,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.