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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1043 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - PINO CENTRAL MIL 12X8 - 1925 - UN 1 65.957,67 26,17
2.35 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - MOLA VW - 82X7 , 5X10 - MARCHETTI - UN 1 121,00 283,91
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - MOLA VW - 90X7, 5X10MM - UN 1 65.957,67 312,03
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - MOLA TIRANTE - MARCHETTI - UN 1, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. VW/15.180, PLACA IQD-6664, FROTA Nº 58, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 344/2024. 65.957,67 475,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - PINO CENTRAL MIL 12X8 - 1925 - UN 1 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - MOLA VW - 82X7 , 5X10 - MARCHETTI - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - MOLA VW - 90X7, 5X10MM - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - MOLA TIRANTE - MARCHETTI - UN 1, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. VW/15.180, PLACA IQD-6664, FROTA Nº 58, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 344/2024. 1.098,00
12/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/1596; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.098,00
27/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.098,00
TOTAL 1.098,00 1.098,00 1.098,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.