Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10443 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 11/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, E ACADEMIA DE SAUDE |
394,87 |
394,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 11/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, E ACADEMIA DE SAUDE |
394,87 |
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19/11/2024 |
Conforme Fatura Nº 129905401124; 129905231124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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394,87 |
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28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10443/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366 |
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375,92 |
28/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10443/2024 |
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18,95 |
TOTAL |
394,87 |
394,87 |
394,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
19/11/2024 |
18,95 |
3449/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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18,95 |
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