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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1094 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Ensino Profíssional
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CFR
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO COMPLETA DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA A SANITÁRIOS E LAVANDERIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FARINHAS, ALPESTRE/RS, CONFORME MEMORIAIS, CONTRATO Nº 45/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 374/2024. 299.986,70 299.986,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO COMPLETA DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA A SANITÁRIOS E LAVANDERIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FARINHAS, ALPESTRE/RS, CONFORME MEMORIAIS, CONTRATO Nº 45/2024, TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 374/2024. 299.986,70
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/60; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 83.301,24
16/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 81.468,61
16/05/2024 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 1094/2024 1.832,63
12/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/61; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 72.672,79
26/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 71.073,94
26/06/2024 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 1094/2024 1.598,85
04/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/63; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2,00
11/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 57.761,07
18/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 2,00
TOTAL 299.986,70 213.737,10 155.976,03
SALDO A PAGAR 144.010,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 13/05/2024 1.832,63 1192/2024 Lançada
INSS 24/06/2024 1.598,85 1660/2024 Lançada
INSS 22/07/2024 1.270,74 1990/2024 A Lançar
TOTAL   4.702,22