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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10997 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - HORA MAO DE OBRA - 5UND - VALOR UNT R$95,00 95,00 475,00
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) 106,95 106,95
1.00 SERVIÇO SERVIÇO DE CAMBAGEM DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3814/2024. 150,30 150,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - HORA MAO DE OBRA - 5UND - VALOR UNT R$95,00 SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) SERVIÇO SERVIÇO DE CAMBAGEM DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3814/2024. 732,25
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 732,25
16/12/2024 Pagamento de Empenho 10997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 732,25
TOTAL 732,25 732,25 732,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.